质量检测站质量管理体系
01 质量手册(第8版 2024年换版)
修改履历
0.1 质量手册发布令
0.2 授权书
0.3 独立性、公正性、诚实性、保密性声明
0.4 服务承诺
1 质量检测站简介
2 质量手册管理
3 质量方针与目标
4.1 机构
4.2 人员
4.3 场所环境
4.4 设备设施
4.5.1 总则
4.5.2 文件控制
4.5.3 合同评审
4.5.4 分包
4.5.5 服务和供应品的采购
4.5.6 服务客户
4.5.7 投诉
4.5.8 不符合工作控制
4.5.9 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进措施
4.5.10 记录控制
4.5.11 内部审核
4.5.12 管理评审
4.5.13 方法的选择、验证和确认
4.5.14 测量不确定度的评定
4.5.15 数据和信息管理
4.5.16 抽样和样品处置
4.5.17 质量控制
4.5.18 结果报告
4.5.19 资质认定规定和特殊要求
5.1 组织机构图
5.2 管理体系要素职能分配表
5.3 质量管理体系控制图
5.4 人员一览表
5.5 设备一览表
5.6 检测能力一览表
5.7 授权签字人一览表
5.8 关键人员任命文件
5.9 现场平面图
5.10 固定场所使用权证明
5.11 质量手册条款与准则、标准对照表
02 程序文件(第8版 2024年换版)
修改履历
ZJZ/CX-1 维护公正性和诚信性程序
ZJZ/CX-2 保护客户秘密和所有权程序
ZJZ/CX-3 人员管理与培训程序
ZJZ/CX-4 设施和环境条件控制程序
ZJZ/CX-5 设备管理程序
ZJZ-CX-6 量值溯源程序
ZJZ-CX-7 期间核查程序
ZJZ-CX-8 标准物质管理程序
ZJZ-CX-9 标准溶液管理程序
ZJZ-CX-10 文件控制和维护程序
ZJZ-CX-11 客户要求、标书和合同评审程序
ZJZ-CX-12 检测检验分包程序
ZJZ-CX-13 服务和供应品管理程序
ZJZ-CX-14 服务客户程序
ZJZ-CX-15 申诉和投诉处理程序
ZJZ-CX-16 不符合工作控制程序
ZJZ-CX-17 纠正措施程序
ZJZ-CX-18 记录管理程序
ZJZ-CX-19 内部审核程序
ZJZ-CX-20 管理评审程序
ZJZ-CX-21 检测方法的选择、确认和验证程序
ZJZ-CX-22 检测方法偏离控制程序
ZJZ-CX-23 测量不确定度评定程序
ZJZ-CX-24 数据和信息管理程序
ZJZ-CX-25 抽样管理程序
ZJZ-CX-26 样品管理程序
ZJZ-CX-27 检验检测质量控制程序
ZJZ-CX-28 能力验证、实验室间比对程序
ZJZ-CX-29 结果报告管理程序
ZJZ-CX-30 内务和安全管理程序
ZJZ-CX-31 风险辨识和评价程序
ZJZ-CX-32 危险化学品管理程序
ZJZ-CX-33 危险废物管理程序
ZJZ-CX-34 管理变更控制程序
03 质量记录
ZJZ/JL 01-1 从业承诺书
ZJZ/JL 01-2 违规行为登记表
ZJZ/JL 02-1 保密承诺书
ZJZ/JL 03-1 用工人员一览表
ZJZ/JL 03-2 检测人员上岗考核表
ZJZ/JL 03-3 检测人员能力定期评价记录
ZJZ/JL 03-4 ****年度人员培训计划
ZJZ/JL 03-5 培训记录表
ZJZ/JL 03-6 人员培训履历表
ZJZ/JL 03-7 技术人员履历表
ZJZ/JL 03-8 检验检测能力确认与仪器设备授权矩阵表
ZJZ/JL 03-9 外出培训登记表
ZJZ/JL 04-1 环境条件日常监控记录
ZJZ/JL 04-2 环境条件控制一览表
ZJZ/JL 05-1 设备采购计划表
ZJZ/JL 05-2 设备验收单
ZJZ/JL 05-3 检定/校准结果确认记录
ZJZ/JL 05-4 辅助设备检查确认记录
ZJZ/JL 05-5 设备运行记录
ZJZ/JL 05-6 设备维修记录
ZJZ/JL 05-7 设备保养记录
ZJZ/JL 05-8 设备维修申请单
ZJZ/JL 05-9 设备(仪器)修理质量确认单
ZJZ/JL 05-10 设备出/入站登记表
ZJZ/JL 05-11 设备运行调试报告
ZJZ/JL 05-13 设备台账
ZJZ/JL 05-14 设备/计量器具/压力仪表/标准物质检定/校准台账
ZJZ/JL 05-15 ****年设备检定/校准计划表
ZJZ_JL 10-3 文件修改申请单
ZJZ/JL 10-5 文件借阅登记表
ZJZ/JL 11-1 任务委托单
ZJZ_JL 17-1 纠正措施及验证记录
ZJZ_JL 19-1 年度内部审核 管理评审计划
ZJZ_JL 19-3内审检查表
ZJZ-JL 19-4 不符合项报告
ZJZ_JL 20-1 管理评审实施计划
ZJZ_JL 20-2 管理评审会议记录
ZJZ_JL 20-3 管理评审报告
ZJZ_JL 24-1 信息管理系统报告检查表
ZJZ_JL 24-2 计算机软件数据信息确认表
ZJZ/JL 26-1 生产任务单
ZJZ/JL 26-2 样品流转单
ZJZ/JL 27-3 人员监督记录
ZJZ/JL 29-1 检验检测报告发放登记表
04 技术记录
ZJZ/JSJL-HJ001 pH值(电极法)
05 仪器设备操作规程
051 油气产品室
052 油田化学室
8240型增压稠化仪使用操作规程-已修改
六速旋转粘度计使用操作规程-已修改
YXG-Ⅱ型玻璃缸精密恒温水浴操作规程(新增61)-已修改
自动软化点测定仪使用操作规程
FA无渗透钻井液滤失仪操作规程
WSY-051型石油密度试验器操作规程-已修改
电动搅拌机操作规程
高速搅拌机操作规程
马尔文3000型激光粒度仪操作规程
DFC-0710B型增压稠化仪使用操作规程-已修改
XOS CLORA型X射线荧光总氯仪操作规程-已修改
4-10型箱式电阻炉操作规程-已修改
DFC-0710C-W型无电位计增压稠化仪使用操作规程-已修改
RS600型流变仪操作规程-已修改
OY-GZX-Z干燥箱操作规程-已修改
DFC-0720型增压养护釜使用操作规程-已修改
UV754型分光光度计操作规程-已修改
BSRD-8041型增压稠化仪使用操作规程-已修改
NP-03页岩膨胀仪操作规程-已修改
六速旋转粘度计使用操作规程-已修改
PHS-25型酸度计使用操作规程-已修改
JA12002型电子天平操作规程-已修改
AC-100.4型电子天平操作规程-已修改
YMS 0.1~5.0型数显式液体密度仪操作规程(新增63)-已修改
SXL-1008型程控箱式电炉操作规程(新增62)-已修改
DFC-0706C型常压稠化仪使用操作规程-已修改
MP1100B型电子天平操作规程-已修改
4207D型抗压强度测试仪使用操作规程-已修改
NZ -3A型粘滞系数测定仪操作规程(新增66)
DFC-0708型恒速搅拌机使用操作规程-已修改
DHG-9076A型电热恒温鼓风干燥箱使用操作规程(新增59)-已修改
DFC-0705型高温高压失水仪使用操作规程-已修改
WSY-03型运动粘度测定仪操作规程-已修改
低速离心机操作规程-已修改
多联中压滤失仪使用操作规程-已修改
GGS42-Z型高温高压失水仪操作规程(新增65)-已修改
高速搅拌机操作规程-已修改
FANN型极压润滑仪操作规程-已修改
六速旋转粘度计使用操作规程-已修改
生化培养箱操作规程-已修改
雷磁DDS-307A型电导率仪操作规程(新增67) -已修改
五轴滚子炉操作规程-已修改
高温高压失水仪操作规程-已修改
荧光测定仪操作规程-已修改
053 环境监测室
054 润滑油室
06 实施细则
061 油气产品室
062 油田化学室
ZJZ_SSXZ-YH11 磺化沥青中磺酸钠基含量测定实施细则
ZJZ_SSXZ-YH01 钻井液用暂堵剂 超细碳酸钙粒径分布实施细则
ZJZ_SSXZ-YH02 工业盐钙镁离子、硫酸根离子实施细则
ZJZ_SSXZ-YH03 钻井液用加重剂 密度实施细则
ZJZ_SSXZ-YH04 钻井液用聚丙烯酰胺钾盐 灼烧残渣实施细则
ZJZ_SSXZ-YH05 钻井液用包被剂 两性离子聚合物 特性黏数实施细则
ZJZ_SSXZ-YH06 储层改造工作液检测实施细则
ZJZ_SSXZ-YH07 钻井液高温高压滤失量检测实施细则
063 环境监测室
064 润滑油室
ZJZ_XZ 01 校准因子应用实施细则
07 外部文件(法律法规、制度规范)
071 法律法规
检验检测机构资质认定评审准则(2023版)
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示
Q_SH 0100.1-2020 计量管理与考核规范 第1部分:油田企业
强检计量器具目录
国家危险废物名录(2021年版)
检验检测机构资质认定管理办法
HJ1276-2022 危险废物识别标志设置技术规范
石油石化领域理化检验测量不确定度评估指南及实例
生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南
生态环境监测机构资质认定化学监测方法验证技术规定
生态环境监测机构资质认定生物监测方法验证技术规定
CNAS-GL042:2019 测量设备期间核查的方法指南
CNAS-GL035:2018 检测和校准实验室标准物质 标准样品验收和期间核查指南
CNAS-CL01:2018 检测和校准实验室能力认可准则
CNAS-CL01-A002:2020 检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明
CNAS-CL01-G001:2024 检测和校准实验室能力认可准则的应用要求
CNAS-GL054:2023 测量设备校准周期的确定和调整方法指南
GB_T 27025-2019 检测和校准实验室能力的通用要求
072 管理制度
11 环境监测站质量手册(第7版 2024年换版)
0.1 质量手册发布令
0.2 授权书
0.3 独立性、公正性、诚实性、保密性声明
0.4 服务承诺
1 环境监测站简介
2 质量手册管理
3 质量方针与目标
4.1 机构
4.2 人员
4.3 场所环境
4.4 设备设施
4.5.1 总则
4.5.2 文件控制
4.5.3 合同评审
4.5.4 分包
4.5.5 服务和供应品的采购
4.5.6 服务客户
4.5.7 投诉
4.5.8 不符合工作控制
4.5.9 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进
4.5.10 记录控制
4.5.11 内部审核
4.5.12 管理评审
4.5.13 方法的选择、验证和确认
4.5.14 测量不确定度的评定
4.5.15 数据和信息管理
4.5.16 抽样和样品处置
4.5.17 质量控制
4.5.18 结果报告
5.1 组织机构图
5.2 管理体系要素职能分配表
5.3 质量管理体系控制图
5.4 人员一览表
5.5 设备一览表
5.6 检测能力一览表
5.7 授权签字人一览表
5.8 固定场所使用权证明
5.11 质量手册条款与准则、标准对照表
12 环境监测站程序文件(第7版 2024年换版)
ZJZ-CX-1 维护公正性和诚信性程序
ZJZ-CX-2 保护客户秘密和所有权程序
ZJZ-CX-3 人员管理与培训程序
ZJZ-CX-4 设施和环境条件控制程序
ZJZ-CX-5 设备管理程序
ZJZ-CX-6 量值溯源程序
ZJZ-CX-7 期间核查程序
ZJZ-CX-8 标准物质管理程序
ZJZ-CX-9 标准溶液管理程序
ZJZ-CX-10 文件控制和维护程序
ZJZ-CX-11 合同评审程序
ZJZ-CX-12 检测检验分包程序
ZJZ-CX-13 服务和供应品管理程序
ZJZ-CX-14 服务客户程序
ZJZ-CX-15 申诉和投诉处理程序
ZJZ-CX-16 不符合工作控制程序
ZJZ-CX-17 纠正措施程序
ZJZ-CX-18 记录管理程序
ZJZ-CX-19 内审管理程序
ZJZ-CX-20 管理评审程序
ZJZ-CX-21 检测方法的选择、确认和验证程序
ZJZ-CX-22 检测方法偏离控制程序
ZJZ-CX-23 测量不确定度评定程序
ZJZ-CX-24 数据和信息保密程序
ZJZ-CX-25 抽采样管理程序
ZJZ-CX-26 样品管理程序
ZJZ-CX-27 检验检测质量控制程序
ZJZ-CX-28 能力验证 实验室间比对程序
ZJZ-CX-29 结果报告管理程序
ZJZ-CX-30 内务和安全管理程序
ZJZ-CX-31 风险辨识和评价程序
ZJZ-CX-32 危险化学品管理程序
ZJZ-CX-33 危险废物管理程序
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11 环境监测站质量手册(第7版 2024年换版)
4.5.9 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进
4.5.9 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进
**1\. 目的** 为了对不符合工作予以控制,而采取纠正措施、分析应对的风险和机遇,持续保持、改进提升检验检测结果的准确性和管理体系运行的有效性。 **2\. 适用范围** 适用于本站采取纠正措施、应对风险和机遇的措施和持续改进的发生。 **3\. 内容** **3\.1 纠正措施** 3\.1\.1 纠正措施本站保证质量管理体系持续改进、降低质量风险的重要必不可少的手段之一。本站建立[ZJZ\-CX\-17 纠正措施程序](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/NqhkwA959irXYYkgJbwc5A3Vn8b),对识别出的不符合工作(包括客户投诉)、确定不符合原因、制定纠正措施、记录所采取措施的结果、验证纠正措施的有效性进行规定,明确质量负责人、技术负责人、实验室主任、检验检测人员等相关人员在实施纠正措施活动中的职责和权利,以便在识别出不符合工作、在管理体系发生不符合或在技术运作中出现对政策和程序偏离等情况后,采取必要的纠正措施。 3\.1\.2 原因分析 纠正措施的实施过程从分析问题发生的原因的分析调查开始。原因分析是纠正措施程序中最为关键部分。潜在原因可以从以下几个方面进行分析和查找: * 客户要求是否合理明确并得到落实 * 样品的本身属性和流转过程是否满足要求 * 检验检测环境是否满足检测标准的要求 * 样品的规格是否满足检测方法的要求 * 检测方法和工作程序是否科学合理 * 员工的技能水平和培训效果是否满足工作要求 * 供应品的质量是否得到有效控制 * 设备状态及其量值是否能够溯源到国家标准和国际单位制 3\.1\.3 纠正措施的选择和实施 根据分析调查的结果,确定了问题的根本原因后,责任部门有针对性地制定纠正措施,选择最可能消除问题和防止问题再次发生的措施实施。纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应,避免过度纠正,减少工作的复杂性,保障体系运行的流畅性,减少工作成本。对确定的纠正措施,在规定的期限内执行实施,纠正措施实施过程中引起管理体系文件变更或者制度变更时按照[ZJZ\-CX\-10 文件控制和维护程序](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/A6APwdq3fiXxz6kRR4PcpVtPn8c)的要求制定成文件并发布实施。 3\.1\.4 纠正措施的监控 监督员对纠正措施的实施过程、纠正措施的结果进行监控,认真检查纠正措施是否切实消除了问题发生的原因,以便验证纠正措施的有效性。 3\.1\.5 附加审核 针对发现的比较严重的不符合项,经评价问题确实严重或严重危害检测业务且已经影响到本站实际运作情况是否符合管理体系或《检验检测机构资质认定评审准则》等相关认证准则要求时,应当立即报告环境监测站站长或最高管理者,由其决定是否需要采取附加审核,并安排质量负责人按照[ZJZ\-CX\-19 内部审核程序](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/CaLbwaYSui4RDrkFCKYc747Zn7g)的要求对不符合项所涉及的相关活动区域进行审核。 **3\.2 应对风险和机遇的措施** 3\.2\.1 本站基于风险思维,通过人员建议、风险评估、能力验证和客户反馈等信息考虑与检验检测活动有关的风险和机遇,识别的风险和机遇将有利于以下改进: * 确保质量管理体系能够实现预期的结果。预期结果包括质量方针的执行情况、实现质量目标、保证检测质量、提高客户满意度、质量控制、质量监督、维护公正性等。 * 增强实现环境监测站目标的机遇。通过开辟新市场,赢得新顾客,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决客户需要,增强客户满意度,提高检测质量,引进先进检测方法和先进设备,提高人员能力,扩充检测项目,增强检测能力,扩大市场占有率的有利可能性。 * 预防或减少检验检测活动中的不利影响或潜在的失败。具体包括检测数据错误、服务和供应品不合格、泄露秘密、影响公正性、记录文件不符合规范、环境条件失控、仪器设备故障等。 * 实现管理体系的改进。通过在风险事件发生之前或之后,评估风险给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化,通过有计划的变更来降低损失发生的机率或者降低损失程度。通过识别机遇带来的改进。 3\.2\.2 在管理体系运行中应关注以下方面(包括但不限于),并制定相应的程序文件来降低风险。 * 检测使用前后检查设备状态的措施 * 定期对设备开展期间核查、检定/校准的措施 * 张贴设备状态标志标识的措施 * 作业场所的安全管理措施 * 危险化学品使用管理的措施 * 三废处置的管理措施 * 人员岗位职责描述的措施 * 建立作业指导书的措施 * 进行方法确认和验证的措施等。 3\.2\.3 本站建立[ZJZ\-CX\-17 纠正措施程序](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/NqhkwA959irXYYkgJbwc5A3Vn8b),对风险和机遇进行识别、评价、应对原则、策划应对风险和机遇的措施、如何在管理体系中整合并实施措施、评价措施的有效性等进行管理和实施。 3\.2\.4 本站应对风险的方式,可以从以下方面考虑(但不限于): * 不开展相关业务来规避风险 * 为寻求机遇承担风险 * 消除风险源 * 改变风险的可能性或后果 * 分担风险 * 在了解相关信息的基础上决定保留风险 3\.2\.5 本站应对机遇的方式,可以从以下方面考虑(但不限于): * 扩大环境监测站的业务类型、服务市场、客户和检测能力等 * 使用新技术或其他方式来满足客户的需求。 3\.2\.6 本站应对风险和机遇的措施,应该与风险和机遇对环境监测站结果的潜在影响要相适应。 **3\.3 持续改进的措施** 3\.3\.1 本站通过以下措施来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性: * 评估质量方针的实施、质量目标的完成情况 * 应用内部审核或外部审核的结果 * 开展数据分析 * 纠正措施 * 应对风险和机遇的措施 * 管理评审 * 人员建议 * 风险评估 * 能力验证 * 客户反馈 3\.3\.2 本手册[3 质量方针与目标](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/NsJgwV8sgittPykDkEwcxl4Cnnh)规定了本站的质量方针与质量目标,同时给出了质量方针的含义、贯彻要求和质量目标完成情况的统计方法。通过质量方针的宣贯,使质量方针深入人心,确保各项质量要求得到有效保证;通过质量目标的设立,使全体员工明确如何通过本职工作为质量目标的实现做出贡献;通过评估质量方针的实施效果、质量目标的完成情况,对管理体系的适宜性、充分性评价,提出下步改进的方向和措施。 3\.3\.3 本站通过每年度定期进行内部审核和不定期接受外部机构对本站质量管理体系的审核,全面检查管理体系的运行情况,发现存在的问题,及时采取相应的纠正措施,改进管理体系的运行质量。 3\.3\.4 本站通过每年度质量控制计划对检验检测工作进行监督和评价,对检验检测报告和原始记录的准确性进行审核,发现检验检测过程中存在的问题,及时制定相应的举措,改进管理体系的有效性。 3\.3\.5 本站通过对管理体系或技术运作中出现的各种不符合采取相应的纠正措施,确保不符合得到及时解决,改进管理体系的完整性和有效性;通过对各种潜在的不符合或者风险进行识别,及时采取一定的预防措施,防止管理体系出现问题,防患于未然。 3\.3\.6 本站通过每12个月开展一次管理评审会议, 组织管理人员和监督人员分析、评价管理体系和检测活动对本公司实 际情况和发展趋势的适宜性、有效性,总结存在的问题,确定改进的事项并认真落实,不断改进管理体系。 3\.3\.7 为了减少或避免实验室风险事件的发生,确保检测工作的顺利进行,对本站的检验检测活动范围内所涉及的风险、机遇进行识别、评估和控制,从而对质量管理体系的进行改进。 **4\. 支持文件** [3 质量方针与目标](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/NsJgwV8sgittPykDkEwcxl4Cnnh) [ZJZ\-CX\-10 文件控制和维护程序](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/A6APwdq3fiXxz6kRR4PcpVtPn8c) [ZJZ\-CX\-17 纠正措施程序](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/NqhkwA959irXYYkgJbwc5A3Vn8b) [ZJZ\-CX\-19 内部审核程序](https://xcnsokjbpkss.feishu.cn/wiki/CaLbwaYSui4RDrkFCKYc747Zn7g)
Dong
2025年5月17日 12:39
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